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柳州市台湾事务办公室2021年预算公开说明
发布日期: 2021-04-27 10:05      
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目 录

第一部分:单位概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分:柳州市台湾事务办公室2021单位预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、单位收支总表

六、单位收入总表

七、单位支出总表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、政府采购预算表

十一、政府购买服务预算表

第三部分:2021单位预算情况说明

第四部分:名词解释




第一部分:柳州市台湾事务办公室概况

  1. 主要职责

贯彻落实中央、自治区对台工作决策部署,进一步推动柳台经贸文化合作向纵深发展,在疫情请允许的情况下,在自治区党委、自治区人民政府的统一部署,在自治区台办的具体指导下,组织我市相关部门赴台参访,开展柳台经贸合作交流系列活动。

二、机构设置情况

单位机构设置情况

单位名称

单位性质

编制数

实有人数

退休人数

市台联

党政群机关

0

0

0



第二部分:柳州市台湾事务办公室2021年预算

单位收支总体情况表(预算公开01

单位收入总体情况表(预算公开02

单位支出总体情况表(预算公开03

、财政拨款收支总体情况表(预算公开04

、一般公共预算支出情况表(预算公开05

、一般公共预算基本支出情况表(预算公开06

、一般公共预算“三公”经费支出情况表(预算公开07

八、政府性基金预算支出情况表(预算公开08表)

九、国有资本经营预算支出情况(预算公开09表)

十、政府采购预算表(预算公开10表)

十一、政府购买服务预算表(预算公开11

上述报表详见附件。



第三部分:柳州市台湾事务办公室2021年预算情况说明

一、单位收支预算情况说明

2021年单位收支总预算61万元,同比减少4万元,同比下降6.15%,收入包括:一般公共预算拨款;支出包括:一般公共服务支出

二、单位收入预算情况说明

2021单位收入总预算61万元同比减少4万元,同比下降6.15%其中:

(一)一般公共财政预算拨款61万元,占收入总预算100%,同比减少4万元,同比下降6.15%

(二)政府性基金预算收入0万元占收入总预算0%

(三)国有资本经营预算收入0万元,占收入总预算0%

(四)上年结余(结转)收入0万元,占收入总预算0%

2021年收入预算总体下降主要是项目经费减少。

三、单位支出预算情况说明

2021单位支出总预算61万元,基本支出预算0元,占支出总预算的0%项目支出预算61万元,占支出总预算的100%,同比减少4万元,同比下降6.15%

  1. 按支出功能分类科目划分,共分为1类,其中:

1.201类一般公共服务支出61万元,占一般公共预算100%,同比上年减少4万元,同比下降6.15%。主要用于台湾事务支出等。

  1. 按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算0万元,占一般公共预算拨款支出预算0%

2.项目支出预算61万元,占支出总预算的100%,同比减少4万元,同比下降6.15%

2021年支出预算总体降低,减少的主要原因:项目经费减少。

四、财政拨款收支预算情况说明

2021年单位财政拨款收支总预算61万元,收入包括:收入全部为一般公共预算拨款;支出包括:201一般公共服务支出。

1.201类一般公共服务支出61万元,占一般公共预算100%同比上年减少4万元,同比下降6.15%主要用于台湾事务支出等。

五、一般公共预算支出情况说明

2021年单位一般公共预算拨款支出61万元,其中:基本支出0万元,项目支出61万元,具体支出预算如下:

(一)2012505类台湾事务61万元,全部为项目支出,主要用于专项业务支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2021年单位一般公共预算基本支出0万元.

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

2021年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算4.55万元,比2020年(上一年)预算2万元,同比增加2.55万元,同比增长127.5%其中:

(一)因公出国(境)经费2021年预算0万元,同比增加0万元,同比增长0%

(二)公务接待费2021年预算4.55万元,同比增加2.55万元,同比增长127.5%。主要用于上级接待。

(三)公务用车购置及运行费2021年预算0万元,同比上年持平,主要原因是我单位无公务用车。

八、政府性基金预算情况说明

2021年本单位无政府性基金预算支出安排。

九、国有资本经营预算情况说明

2021年本单位无国有资本经营预算支出安排。

十、政府采购预算情况说明

2021年本单位无政府采购预算支出安排。

十一、政府购买服务预算情况说明

2021年本单位无政府购买服务预算。

十二2021年单位预算其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费安排情况说明

2021年本单位无机关运行经费安排。

(二国有资产占用情况说明

2021年本单位无国有资产占用情况。

200万元以上项目预算绩效情况说明

2021年本单位无200万元以上的项目。


四部分:名词解释

一、财政拨款收入:指市本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费:纳入市财政预决算管理的“三公”经费,是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

八、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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柳州市台湾事务办公室2021年预算公开说明
发布日期: 2021-04-27 10:05      

目 录

第一部分:单位概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分:柳州市台湾事务办公室2021单位预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、单位收支总表

六、单位收入总表

七、单位支出总表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、政府采购预算表

十一、政府购买服务预算表

第三部分:2021单位预算情况说明

第四部分:名词解释




第一部分:柳州市台湾事务办公室概况

  1. 主要职责

贯彻落实中央、自治区对台工作决策部署,进一步推动柳台经贸文化合作向纵深发展,在疫情请允许的情况下,在自治区党委、自治区人民政府的统一部署,在自治区台办的具体指导下,组织我市相关部门赴台参访,开展柳台经贸合作交流系列活动。

二、机构设置情况

单位机构设置情况

单位名称

单位性质

编制数

实有人数

退休人数

市台联

党政群机关

0

0

0



第二部分:柳州市台湾事务办公室2021年预算

单位收支总体情况表(预算公开01

单位收入总体情况表(预算公开02

单位支出总体情况表(预算公开03

、财政拨款收支总体情况表(预算公开04

、一般公共预算支出情况表(预算公开05

、一般公共预算基本支出情况表(预算公开06

、一般公共预算“三公”经费支出情况表(预算公开07

八、政府性基金预算支出情况表(预算公开08表)

九、国有资本经营预算支出情况(预算公开09表)

十、政府采购预算表(预算公开10表)

十一、政府购买服务预算表(预算公开11

上述报表详见附件。



第三部分:柳州市台湾事务办公室2021年预算情况说明

一、单位收支预算情况说明

2021年单位收支总预算61万元,同比减少4万元,同比下降6.15%,收入包括:一般公共预算拨款;支出包括:一般公共服务支出

二、单位收入预算情况说明

2021单位收入总预算61万元同比减少4万元,同比下降6.15%其中:

(一)一般公共财政预算拨款61万元,占收入总预算100%,同比减少4万元,同比下降6.15%

(二)政府性基金预算收入0万元占收入总预算0%

(三)国有资本经营预算收入0万元,占收入总预算0%

(四)上年结余(结转)收入0万元,占收入总预算0%

2021年收入预算总体下降主要是项目经费减少。

三、单位支出预算情况说明

2021单位支出总预算61万元,基本支出预算0元,占支出总预算的0%项目支出预算61万元,占支出总预算的100%,同比减少4万元,同比下降6.15%

  1. 按支出功能分类科目划分,共分为1类,其中:

1.201类一般公共服务支出61万元,占一般公共预算100%,同比上年减少4万元,同比下降6.15%。主要用于台湾事务支出等。

  1. 按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算0万元,占一般公共预算拨款支出预算0%

2.项目支出预算61万元,占支出总预算的100%,同比减少4万元,同比下降6.15%

2021年支出预算总体降低,减少的主要原因:项目经费减少。

四、财政拨款收支预算情况说明

2021年单位财政拨款收支总预算61万元,收入包括:收入全部为一般公共预算拨款;支出包括:201一般公共服务支出。

1.201类一般公共服务支出61万元,占一般公共预算100%同比上年减少4万元,同比下降6.15%主要用于台湾事务支出等。

五、一般公共预算支出情况说明

2021年单位一般公共预算拨款支出61万元,其中:基本支出0万元,项目支出61万元,具体支出预算如下:

(一)2012505类台湾事务61万元,全部为项目支出,主要用于专项业务支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2021年单位一般公共预算基本支出0万元.

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

2021年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算4.55万元,比2020年(上一年)预算2万元,同比增加2.55万元,同比增长127.5%其中:

(一)因公出国(境)经费2021年预算0万元,同比增加0万元,同比增长0%

(二)公务接待费2021年预算4.55万元,同比增加2.55万元,同比增长127.5%。主要用于上级接待。

(三)公务用车购置及运行费2021年预算0万元,同比上年持平,主要原因是我单位无公务用车。

八、政府性基金预算情况说明

2021年本单位无政府性基金预算支出安排。

九、国有资本经营预算情况说明

2021年本单位无国有资本经营预算支出安排。

十、政府采购预算情况说明

2021年本单位无政府采购预算支出安排。

十一、政府购买服务预算情况说明

2021年本单位无政府购买服务预算。

十二2021年单位预算其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费安排情况说明

2021年本单位无机关运行经费安排。

(二国有资产占用情况说明

2021年本单位无国有资产占用情况。

200万元以上项目预算绩效情况说明

2021年本单位无200万元以上的项目。


四部分:名词解释

一、财政拨款收入:指市本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费:纳入市财政预决算管理的“三公”经费,是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

八、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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